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京都市上下水道局

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平成30年度決算

ページ番号259586

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2019年11月15日

平成30年度決算概要について

 平成30年度は,「中期経営プラン(2018-2022)」の初年度として,老朽化した配水管更新のスピードアップや,「雨に強いまちづくり」に向けた雨水幹線の整備等,持続可能な「レジリエント・シティ京都」の実現に向けた取組をはじめ,プランに掲げた年次計画を着実に推進しました。

 財政面においては,節水型社会の定着により使用水量が減少する中,組織・業務の見直しや民間活力の導入をはじめ,効率的な事業運営に努めた結果,プランに掲げた目標利益を上回り確保し,企業債残高の削減についても目標を達成しました。

※ 「レジリエント・シティ」とは,あらゆる危機を乗り越え,将来にわたって人々がいきいきと暮らせる,魅力と活気に満ちたまちのことであり,本市では,本年3月に「京都市レジリエンス戦略」を策定し,「災害に強いまち」等の6つの重点的取組分野における取組を推進しています。


平成30年度決算概要

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平成30年度京都市水道事業特別会計決算概要

損益計算書 (単位 百万円)
     H29年度  H30年度
収益営業収益  30,563  29,541 
営業外収益    2,508    2,977 
   計33,071    32,518 
費用営業費用     25,215  24,904 
営業外費用       2,695   2,414 
   計27,910   27,318 
当年度純損益5,161   5,200 
貸借対照表(平成30年度末)   (単位 百万円)
資産固定資産318,857負債固定負債152,458
流動負債26,656
繰延収益41,746
   計220,860
流動資産18,364資本資本金105,253
剰余金11,108
   計116,361
資産合計337,221負債資本合計

337,221

キャッシュ・フロー計算書  (単位 百万円)
業務活動によるキャッシュ・フロー(A)

16,025

投資活動によるキャッシュ・フロー(B)△13,524
財務活動によるキャッシュ・フロー(C)△4,315
資金の増加額(D=A+B+C)△1,814
資金の期首残高(E)9,486
資金の期末残高(D+E)7,672
浄水場別給水量1立方メートル当たりの処理単価(単位 円)
 蹴上松ケ崎新山科
直接経費職員給与費5.134.632.54
物件費9.9510.916.92
15.0815.549.46
間接経費6.326.326.32
合計21.4021.8615.78

平成30年度京都市公共下水道事業特別会計決算概要

損益計算書 (単位 百万円)
 H29年度  H30年度
収益営業収益   42,75442,019 
営業外収益     8,0878,189 
   計50,84150,208 
費用営業費用    40,62240,724 
営業外費用      5,678 5,181 
   計46,300 45,905 
当年度純損益4,541 4,303 
貸借対照表(平成30年度末)  (単位 百万円)
資産固定資産689,900負債固定負債262,867
流動負債34,200
繰延収益163,831
   計460,898
流動資産16,036資本資本金228,834
剰余金16,204
   計245,038
資産合計705,936負債資本合計705,936
キャッシュ・フロー計算書  (単位 百万円)
業務活動によるキャッシュ・フロー(A)23,966
投資活動によるキャッシュ・フロー(B)△ 10,106
財務活動によるキャッシュ・フロー(C)△ 19,911
資金の増加額(D=A+B+C)△6,051
資金の期首残高(E)17,075
資金の期末残高(D+E)11,024
水環境保全センター別流入下水道量1立方メートル当たりの処理単価(単位 円)
   (単位 円)
      鳥羽           鳥羽
(吉祥院支所)
    伏見         石田          京北        洛西・洛南
(流域下水道)
直接経費職員給与費5.135.868.803.0334.09 
物件費水処理経費5.6919.9412.7110.41129.94 
汚泥処理経費   8.320.000.540.3046.91 
19.1425.8022.0513.74210.94 
間接経費1.801.801.801.800.00 
合計20.9427.6023.8515.54210.9439.82

お問い合わせ先

京都市 上下水道局経営戦略室

電話:075-672-3114

ファックス:075-682-0289